发布时间:2025-10-20 浏览:717次
为进一步强化风险防控体系建设,切实提升内部审计专业能力。10月17日,集团公司组织开展内部审计常见问题专项培训。本次培训覆盖审计、财务、法务等关键岗位,集团本部及下属子公司共计60余人参加。
培训坚持“精准施策、务求实效”的原则,聚焦制度流程规范化建设、典型问题整改机制构建、闭环管理长效机制完善三大核心内容,由集团内审合规部业务骨干主讲,培训课程设置紧扣工作需求、针对性强,对实际业务具有很好的指导作用,同时,结合典型案例,深入剖析审计中的常见问题与应对策略,有效帮助参训人员厘清工作中的模糊地带。
下一步,集团公司将持续完善内部审计培训长效机制,加强对各子公司的跟踪指导与监督检查,推动审计监督与业务管理深度融合,不断提升治理水平与风险防范效能,为集团高质量发展提供坚实保障。 (来源:内审合规部 人力资源部)
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