发布时间:2024-10-18 浏览:1143次
10月18日上午,集团公司组织召开内部审计情况专题汇报会议,集团公司党委委员、副总经理彭凯主持会议。集团公司党委委员、副总经理刘成义,相关部室及子公司负责同志参加会议。
会上,集团公司内审合规部就上半年对安扬公司等三家子公司内部审计进展情况进行汇报;三家子公司主要负责人依次对审计披露的问题、整改落实情况及下一步工作举措进行汇报;集团公司两位领导分别作了点评。
会议指出,开展内部审计是集团公司加强合规管理的重要抓手,各单位要充分认识到内部审计在企业经营管理中的积极作用,要切实转变思想,自觉接受审计监督。
会议强调,集团内审工作要持续加强,确保工作时效和审计质量;内审人员要加强学习,不断提高专业素养和工作能力,强化服务意识,帮助子公司落实整改工作;被审计单位要高度重视审计指出的问题,要按照整改工作要求落实责任主体,扎实推进整改工作,要深入挖掘问题产生的原因,举一反三,强化结果运用,持续促进企业规范化管理,进一步推动集团公司高质量发展。 (来源:内审合规部)